部门简介
审计处是负责学校内部审计工作的职能部门,依据国家法律、法规和政策,以及上级部门和学校的规章制度,独立开展内部审计工作,对学校主要负责人负责并报告工作,同时接受国家审计机关和上级主管部门内部审计机构的业务指导和检查。具体职责如下:
1.贯彻执行党的路线方针政策,遵守国家法律、法规及学校的规章制度,围绕学校的发展目标和中心任务,制定审计工作的发展规划、年度计划和实施方案,并认真组织落实。
2.依照有关法律法规和内部审计准则,结合实际情况,起草制定学校内部审计规章制度。
3.对学校各项财务收支、财务预算执行、财务决算情况进行审计。
4.对学校基建、维修、装饰等项目进行审计。
5.对学校中层领导干部履行经济责任情况进行审计。
6.对学校各类专项资金管理使用情况进行审计。
7.对学校政府采购等经济活动进行审计监督。
8.负责学校内部控制建设与评价,对经济活动的有关业务事项提供审计咨询服务。
9.接受国家审计机关和上级主管部门的指导和检查。
10.加强审计队伍建设和审计人员后续教育工作。
11.学校领导和上级主管部门交办的其他事项。